華星光通科技(4979)2024–2025 營運與策略摘要
一、2024 年(113 年度)營運成果
營收與獲利:營業收入 34.51 億元,年增 16.75%;稅後淨利 5.33 億元,年增 20.54%。每股盈餘 (EPS):3.79 元。產品與市場:光通訊主動元件及模組占營收 94.35%;銷售以北美為主,占比 92.34%。
二、2025 年前三季(Q1–Q3)合併財務
營收:32.30 億元,較去年同期 24.02 億元增長。淨利:5.26 億元,去年同期 3.81 億元。EPS:3.73 元。外幣風險:產生淨外幣兌換損失 0.28億元(去年同期為利益 0.13億元)。
三、策略與研發
研發重點:開發 800G/1.6T 光收發模組、100mW CW 雷射、共同封裝光學元件 (CPO)、矽光子技術。短期計畫:聚焦雲端資料中心光收發模組需求,與策略夥伴開發 100mW CW Laser 與 200G EML 光源。長期計畫:提升光通訊元件性能,擴大 InP 晶圓製程至 3–4 吋,探索 HAMR 與 LiDAR 技術。資本支出:2025 年投資 5.07 億元建置中壢新廠房及產線。
四、核心優勢與風險
競爭利基:垂直整合開發高速光通訊產品,並拓展代工業務。主要風險:歐美及中國大陸競爭者價格與開發壓力加大匯率波動可能影響獲利,公司採自然避險策略資通安全:建立完善資訊安全政策與災備機制,無重大事件發生。
總結
華星光通受惠 AI 與數據中心需求,營收與獲利持續成長;積極透過研發與資本支出布局高速光通訊市場,並持續強化公司治理與風險管理。
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